lunes, 24 de junio de 2019

Aprobación definitiva del presupuesto y plantilla 2019

AYUNTAMIENTO DE TORREJONCILLO DEL REY

ANUNCIO

De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20.3 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, y habida cuenta que esta Corporación adoptó acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el año 2.019, que resultó definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública, se hace público su resumen por capítulos: 
I.­ Resumen del referenciado presupuesto para el año 2.019: 



INGRESOS 
A) Operaciones no financieras                                                                             Euros
A.1.Operaciones Corrientes: 
Cap. 1 Impuestos Directos ........................................................................ 251.474,80 
Cap. 2 Impuestos Indirectos ..................................................................... 14.208,87 
Cap. 3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos ..................................... 241.106,01 
Cap. 4 Transferencias Corrientes .............................................................. 118.046,48 
Cap. 5 Ingresos Patrimoniales ..................................................................... 18.769,50 
A.2. Operaciones de Capital: 
Cap. 6 Enajenación de Inversiones Reales .............................................. 6,01 
Cap. 7 Transferencias de Capital ................................................................ 132.430,59 
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS .................... 776.042,26 
GASTOS 
A. Operaciones Corrientes: 
Cap. 1 Gastos de Personal ......................................................................... 129.516,06 
Cap. 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios ...................................... 328.353,77 
Cap. 3 Gastos Financieros ......................................................................... 6,01 
Cap. 4 Transferencias Corrientes .............................................................. 44.360,60 
Cap. 5 Fondo de Contingencia ………………………………………….. 2.000,00 
B. Operaciones de Capital: 
Cap. 6 Inversiones Reales ........................................................................... 270.365,82 
Cap. 7 Transferencias de Capital ............................................................. 1.440,00 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ........................... 776.042,26 
II) Plantilla de personal de esta entidad, aprobada junto con el Presupuesto General para 2.019: 
A) Funcionarios de Carrera: 
1.­ Con habilitación estatal: 
Denominación puesto de trabajo: Secretaría-Intervención. 
Número de plazas: una plaza. 
Grupo: A1/A2.- Nivel de Complemento de Destino: 26.
2.­ Escala de Administración General: 
Denominación del puesto: Auxiliar-Administrativo. 
Número de plazas: Una plaza. Grupo: C2.- Nivel de Complemento de Destino: 14. 
B) Personal laboral: 
1.- Laboral fijo: Operario Servicios Varios, una plaza. 
2.- De duración determinada: 
Peón Servicios Varios, una plaza. 
Personal Plan de Empleo, tres plazas (vinculadas a la obtención de subvención) 
Informador y promotor turístico, 1 plaza (duración vinculada a la obtención de subvención) 
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del R.D.L.2/2004, se podrá interponer directamente contra el referenciado presupuesto general, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. 
Alcalde.- 
Ángel Custodio García García

Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca. Lunes 24 de junio de 2019. Núm. 71.

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